保密办对涉密部门季度保密工作监视检查表
〔____年第__季度〕
被检查部门名称 :
姓名
检查组成员
部门
职务
检查内容
是否做到业务工作和保密工作同方案、 同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、 界定、教育、培训、 监视、考核、奖惩等是否符合保密管理
制度
是否建立部门涉密载体台账, 涉密载体
台账是否与实际相符 涉密载体的制作、收发、传递、借阅、 使用、复制、保存、销毁、控制知悉范 围、密品管理等是否符合保密管理制度 是否建立部门信息设备台账, 信息设备
台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任 人、操作使用、外出携带、维修、报废
等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进展保 密自查,对保密检查中发现的问题是否 提出书面整改要求并监视整改落实情
况
是否按规定及时报告泄密事件, 是否按 规定对泄密事件采取补救措施并按规
定对涉密事件进展查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩 效考核,对保密工作先进和个人进展表 彰奖励,对违规违纪行为是否进展处分 并执行保密责任追究制度 对宣传报道、 涉密会议、 外场试验、 协 作配套、涉外管理等方面是否符合保密 管理制度
注:此表保密办存档 涉密部门负责人〔签字〕 :
是 否 存在的问题
部门盖章: 日 期:
年
月
日
.精品.
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